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上年多交的增值稅和附加稅抵減本月稅額,如何做分錄
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速問速答你好同學,你上年多交的增值稅肯定在賬上掛著呢,你看一下是哪一個科目,然后呢,你今年正常去提正常繳納就可以,但是繳納的時候你沖減的是去年你多交的增值稅掛賬的那個科目。
2022 05/10 17:18
84784947
2022 05/10 17:21
因為更正申報才會有多交的,為了補計提以前年度的加計抵減,本身賬上是沒有顯示多交的,稅管員同意直接用多交的稅額,抵扣當月的稅額
李霞老師
2022 05/10 17:25
哦,那如果這種情況的話,你直接不需要計提也不需要繳納了,如果說有需要遞減,以后還需要繳納的稅款,那你按照差額再做計提繳納的憑證就可以了。
84784947
2022 05/10 17:28
本月應納稅額14萬,上年多交的是7萬,剩余部分是用的加計抵減部分,分錄如何做,還有更正申報后附加稅也多交了,這部分也抵減本月的附加稅,具體分錄怎么做
李霞老師
2022 05/10 17:45
這是增值稅部分的,同學,附加稅如果說您不需要再繳納的話,就不需要做賬了。
84784947
2022 05/10 17:49
加計抵減應該計入什么科目,還有本月是有附加稅的,只是用之前多交的附加稅抵扣了,并不是沒有,分錄怎么做,抵扣完還有剩余,多交了大概8千,本月用了4千
李霞老師
2022 05/10 17:52
加計抵減的話,我是用的帶的待抵減減進項加計額。
李霞老師
2022 05/10 17:53
您需要交多少的話,咱就計提多少,借稅金及附加,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。
84784947
2022 05/10 17:57
加計抵減不是算其他收益嗎,還有多交的稅額沒有退回銀行,而且直接抵減了,所以貸方肯定不是銀行存款,這個還涉及到一個問題是跨年了
李霞老師
2022 05/10 18:10
你好同學,我讓我是貸方放了費用和成本,你去充減當時你做憑證的那個那個科目,你當時做的是費用還是成本?
李霞老師
2022 05/10 18:11
我給你發(fā)的這些科目都不涉及到跨年需要做調整的,因為都不是損益類的科目,你再仔細看一下,我弄個憑證。
李霞老師
2022 05/10 18:11
再仔細看一下我手寫的那個憑證。
84784947
2022 05/10 18:17
增值稅不涉及跨年,我說的是附加稅
李霞老師
2022 05/10 18:35
你好,附加稅的話,我的意思是你現(xiàn)在需要交納多少,你就計提多少就可以了,咱就不牽扯以前的了。
84784947
2022 05/10 18:38
我是正常計提了,但是繳納的時候用的以前多交的八千抵減的,借方有了,貸方記什么
李霞老師
2022 05/10 18:57
您好,您這多交的8000,你又沒做反沖的憑證,所以你現(xiàn)在貸方是沒有合適的憑證的。
84784947
2022 05/10 18:58
那怎么處理
李霞老師
2022 05/10 19:38
光計提交納的那一部分,然后再發(fā)放就可以了。
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