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問題已解決
收到退回2021年10月份的增值稅,附加稅怎么做會計分錄呢?
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速問速答你好
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022 05/14 11:27
84785027
2022 05/14 11:28
直接做一筆收款就可以了嗎?還需要沖銷之前會計分錄嗎
鄒老師
2022 05/14 11:28
你好,是的,是這樣的。
不需要沖銷之前會計分錄
84785027
2022 05/14 11:29
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)稅
是這樣嗎?老師
84785027
2022 05/14 11:30
老師,繳納印花稅之前要先計提嗎?
鄒老師
2022 05/14 11:31
你好,是的,是這樣的
印花稅是不需要計提的?
84785027
2022 05/14 11:32
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 05/14 11:32
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84785027
2022 05/14 11:35
老師,那印花稅不需要計提,直接繳納怎么做會計分錄
84785027
2022 05/14 11:35
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸:銀行存款
84785027
2022 05/14 11:35
是這樣嗎
鄒老師
2022 05/14 11:35
你好,印花稅不需要計提,直接繳納的分錄是
借:稅金及附加—印花稅,貸:銀行存款
84785027
2022 05/14 11:47
老師,有個問題。增值稅退款放應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,我見有些放進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
鄒老師
2022 05/14 11:48
你好,這個是增值稅退稅,而不是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
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