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請問老師,公司收到的稅局退回的增值稅和附加稅怎么做會計分錄呢
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速問速答借銀行存款、貸應交稅費,未交增值稅,
借銀行存款、貸應交稅費附加稅,
借應交稅費附加稅,借稅金及附加負數。
10/10 09:55
84785004
10/10 09:58
賬上未交稅款余額為零
84785004
10/10 09:59
退回后賬上不是有余額了
郭老師
10/10 09:59
你好,什么原因退回的?
84785004
10/10 10:12
去年的稅不需要繳納的我繳納了,需要退回
郭老師
10/10 10:15
那不對,你多交了應該借方有余額吧,你怎么做平的?你是降低了銷售額嗎?
84785004
10/10 10:28
我們是小規(guī)模納稅人,當時異地項目預繳了增值稅,后來稅局說我們交錯了,要在注冊地繳納,于是現(xiàn)在補繳在注冊地,之前預繳的全部退回來
84785004
10/10 10:29
補繳的會計分錄以及退回的會計分錄應該怎么做了
郭老師
10/10 10:29
借銀行存款、
貸主營業(yè)務收入
應交稅費,應交增值稅。
郭老師
10/10 10:29
確認收入是這一個,然后你們單位異地預繳的借應交稅費應交增值稅貸銀行存款,沒有余額了。你在企業(yè)所在地又交了一次借應交稅費應交增值稅貸銀行存款,
然后退回來的時候,借銀行存款貸應交稅費應交增值稅,正好沒有余額了。
84785004
10/10 10:37
就是我補繳的時候借應交,貸銀行存款,退回來就是借銀行存款,貸預繳?附加稅也是這樣的嗎
郭老師
10/10 10:38
你好對的
是這么做的
84785004
10/10 10:40
這是去年的異地項目,也是去年預繳的,那么還需要怎么更改呢
郭老師
10/10 10:41
附加稅計提了嗎?附加稅計提的話需要紅蟲,我其他的不變
84785004
10/10 10:48
提了的,去年計提并繳了的怎么紅沖呢
郭老師
10/10 10:48
借,銀行存款,貸,應交稅費附加稅,借,應交稅費附加稅,帶營業(yè)外收入或者是利潤分配,未分配利潤。
84785004
10/10 11:06
老師,我還是不懂,你的意思是去年的預繳附加稅需要紅沖,借:稅金及附加,貸:附加稅嗎,那預繳的增值稅呢
郭老師
10/10 11:08
你好,洪沖,
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅呀:
第一個是收到的附加稅。
第二個那你之前多計提了附加稅,是不是現(xiàn)在需要紅沖?跨年了,用利潤分配未分配利潤,或者是相當于是你多交了之前稅金及附加已經抵扣了所得稅,那你做營業(yè)外收入這樣的話,就是少抵扣所得稅。
84785004
10/10 11:51
老師, 我去年計提的城建稅,借;稅金及附加。貸:城建稅?,F(xiàn)在錯繳了,我做借:城建稅,貸:利潤分配-未分配利潤,補繳的時候,計提借:稅金及附加,貸,城建稅,繳納時借:城建稅,貸:銀行存款對嗎
郭老師
10/10 11:52
是的,對的,是這么做的。
84785004
10/10 12:08
如果是今年一月的附加稅計提錯了并繳了,當時是借:稅金及附加,貸:附加稅,借:附加稅,貸:銀行存款,月底結轉:借:本年利潤,貸:稅金及附加,我現(xiàn)在要怎么改呢
郭老師
10/10 12:09
借銀行存款
dai應交稅費附加稅
借應交稅費附加稅
借稅金及附加負數。
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