問題已解決
老師,我們是小微企業(yè),沒有去申請(qǐng)留底退稅,但有留底稅,也有欠稅,這個(gè)月報(bào)稅時(shí),申報(bào)表二,表里強(qiáng)制進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,同時(shí)在表二的21欄(上期留底稅額抵減欠稅),這個(gè)意思就是在我們以前的欠稅總額下已經(jīng)減去了留底退稅部分嗎?那喲在填主表是,第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)欄是不是要把留抵退稅的金額填上去呀?
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速問速答稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,對(duì)的。留抵退可以先抵欠稅;申報(bào)時(shí)系統(tǒng)回自動(dòng)帶出,是抵欠稅后剩余的留抵稅額。
2022 05/15 08:32
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