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建筑行業(yè),公司是一般納稅人,但是在異地施工修路采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,在異地預(yù)繳增值稅3%后,在公司計(jì)算增值稅時(shí),稅率要用多少來計(jì)算?是9%還是3%?在公司進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),用公司的全部的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額,再減去項(xiàng)目部異地施工繳納的增值稅!

84784968| 提問時(shí)間:2022 05/15 21:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 預(yù)繳所得稅3% 是的
2022 05/15 21:21
郭老師
2022 05/15 21:21
剛才打錯(cuò)了 預(yù)繳增值稅3%
84784968
2022 05/15 21:46
你好!那這樣的話公司每月增值稅納稅申報(bào),公司的銷售額是用哪個(gè)?是項(xiàng)目部收入100萬那個(gè)嗎?是那個(gè)的話,每月增值稅納稅還成負(fù)數(shù)了!即(銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅=公司增值稅要納稅申報(bào)的數(shù),這個(gè)結(jié)果為成為負(fù)數(shù)了)
郭老師
2022 05/15 21:52
買是開了發(fā)票還是先收到了錢?哪一個(gè)在先的話,按照哪一個(gè)來?
郭老師
2022 05/15 21:52
那你遇到的以后再抵扣。
郭老師
2022 05/15 21:53
那你遇到的以后抵扣 還有你這個(gè)3%對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 但是可以差額 收入減去成本,按這個(gè)來預(yù)交所得稅,然后你回來申報(bào)的話,也是按照這個(gè)來繳納的,收入減去成本,減去預(yù)交,也就是你預(yù)交的增值稅和你回來申報(bào)的應(yīng)該是一樣的
84784968
2022 05/15 22:00
聽不懂呀?
84784968
2022 05/15 22:03
1、是不是公司計(jì)算銷項(xiàng)稅稅額時(shí)采用9%,項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%預(yù)繳增值稅?公司增值稅納稅申報(bào):公司銷項(xiàng)-公司進(jìn)項(xiàng)-項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅? 2、又假如,如果項(xiàng)目采用一般計(jì)稅,那預(yù)繳增值稅就是,銷售額/(1+9%)*2,最后公司每月需要增值稅納稅申報(bào)時(shí),增值稅稅額=公司預(yù)繳的7%增值稅+公司銷項(xiàng)稅額-公司進(jìn)項(xiàng)稅額-項(xiàng)目預(yù)繳的2%增值稅,是這樣嗎?
郭老師
2022 05/15 22:05
1是的 3%進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣這個(gè)理解嗎 2是的 抵扣不完的以后抵扣就是了 又不是說沒法抵扣了
84784968
2022 05/15 22:09
你好,公司正常的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么不能抵扣銷項(xiàng)稅額?
郭老師
2022 05/15 22:10
你好 201636號(hào)文件規(guī)定 簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不暈抵扣增值稅 你們已經(jīng)按低稅率的繳納增值稅還讓你抵扣增值稅
84784968
2022 05/15 22:11
公司的銷項(xiàng)稅額-公司的進(jìn)項(xiàng)稅額=公司的增值稅稅額 那項(xiàng)目部預(yù)繳的增值稅怎么辦?不是用公司的增值減去項(xiàng)目部預(yù)繳的增值稅稅額嗎?
郭老師
2022 05/15 22:11
預(yù)繳的你,以后有其他的項(xiàng)目可以繼續(xù)抵扣
郭老師
2022 05/15 22:12
你回來申報(bào)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),減去預(yù)繳,如果抵扣不完,這個(gè)預(yù)繳你留著以后抵扣,抵扣完了就正好抵扣
84784968
2022 05/15 22:14
那在公司申報(bào)時(shí):銷—進(jìn)—預(yù)繳,這個(gè)預(yù)繳不就是項(xiàng)目部預(yù)繳的3%的增值稅嗎?
郭老師
2022 05/15 22:19
是的 銷項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)80 預(yù)繳30 你只需要抵扣預(yù)繳20 剩余10 以后抵扣
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