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21年3月預(yù)估了庫存商品20萬,借庫存商品20萬,貸其他應(yīng)付款20萬,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸庫存商品20萬。12月末發(fā)現(xiàn)沒進(jìn)這批庫存商品,怎么沖紅?會計分錄是什么

84785002| 提問時間:2022 05/16 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應(yīng)付款貸庫存商品 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他,填寫帳載金額20萬
2022 05/16 14:24
84785002
2022 05/16 14:25
都是21年的事,改賬就行,不用匯算清繳拖到22年
郭老師
2022 05/16 14:30
你好,二一年你還能修改嗎?所得稅預(yù)繳也能修改嗎?
84785002
2022 05/16 14:34
修改,我還沒交所得稅呢,我就想知道科目怎么做
郭老師
2022 05/16 14:40
你好,把這些分錄刪除了不就可以啦?
郭老師
2022 05/16 14:40
你把里面的憑證作廢了不就可以???
84785002
2022 05/16 16:42
3月的憑證,我在12月修改,只能更正
郭老師
2022 05/16 16:50
借其他應(yīng)付款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 金額都是20萬
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