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老師一個(gè)新建賬套期初數(shù)據(jù)忘記設(shè)置,等做賬時(shí)候平不了怎么辦

84784973| 提問時(shí)間:2022 05/19 15:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
2022 05/19 15:58
84784973
2022 05/19 15:58
具體怎么操作呢?
84784973
2022 05/19 15:59
是有一筆個(gè)稅上月沒有計(jì)提但是這個(gè)月有扣款存在
樸老師
2022 05/19 16:02
同學(xué)你好 個(gè)稅不是包含在工資里計(jì)提的嗎 扣就可以了
84784973
2022 05/19 16:02
但是工資里面沒有計(jì)提
樸老師
2022 05/19 16:03
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784973
2022 05/19 16:46
老師因?yàn)槿ツ?2月未計(jì)提個(gè)稅,然后1月份有繳個(gè)稅所以這樣科目余額表上面借方總是有筆90,這種情況怎么調(diào)賬呢
樸老師
2022 05/19 16:52
那就補(bǔ)計(jì)提才可以的哦
84784973
2022 05/19 16:56
補(bǔ)提怎么做分錄呢
樸老師
2022 05/19 17:04
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784973
2022 05/19 17:19
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 05/19 17:22
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬
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