問題已解決

老師,問下。公司收到進項票,但是先不抵扣。這個分錄怎么做,期末還需要結轉操作嗎。如果后續(xù)抵扣的話,除了轉應交稅費-進項稅,期末是不是還要結轉

84785016| 提問時間:2022 05/20 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒有勾選的,做到應交稅費待認證
2022 05/20 10:05
郭老師
2022 05/20 10:06
后續(xù)抵扣的話,借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 月末結轉、年末結轉都可以 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
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