问题已解决
去年有20萬車票,進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣,現(xiàn)在有辦法抵扣嗎?
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當(dāng)時(shí)收到的是增值稅專票還是機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票,代你的勾選平臺(tái)里面勾選就可以的。
2022 05/20 10:12
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2022 05/20 10:15
是動(dòng)車票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 10:18
機(jī)動(dòng)車發(fā)票的話,在你的勾選平臺(tái)里面勾選就行。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 10:18
發(fā)票類型,你找一下有沒有機(jī)動(dòng)車發(fā)票。
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2022 05/20 10:18
是動(dòng)車票和飛機(jī)票這些
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 10:21
你好,那你現(xiàn)在計(jì)算抵扣之前加稅合計(jì)做賬了,需做了匯算清交嗎?沒有做匯算清繳調(diào)整就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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