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請問老師,公司租房用做員工宿舍計入應付職工薪酬職工福利,取得專票已勾選認證,現(xiàn)在將進項稅額轉出做分錄:借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 這樣做分錄對嗎?

84785046| 提問時間:2022 05/20 11:26
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
進項稅轉出應該是,借:管理費用,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2022 05/20 11:28
84785046
2022 05/20 11:36
老師進項稅額轉出科目在借方的話表示什么意思?
辜老師
2022 05/20 11:39
就是會增加應交增值稅的
84785046
2022 05/20 14:25
進項稅額轉出后是不是還要轉入應交稅費-未交增值稅,下個月征期內進行繳稅?
辜老師
2022 05/20 14:40
是的,月末要結轉到未交增值稅的
84785046
2022 05/20 14:45
如果公司有留抵或者本月沒發(fā)生業(yè)務不交增值稅也不結轉未交增值稅,這種情況進項稅額轉出怎么處理?
辜老師
2022 05/20 14:46
那你這個轉出金額會抵減留底進項稅的
84785046
2022 05/20 14:50
老師那抵減留抵進項稅這一步分錄怎么寫呢?
辜老師
2022 05/20 15:01
你留底進項稅在什么科目里面
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