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小規(guī)模納稅人,之前開的專票是1%的稅率,現(xiàn)在紅沖重新開具的話,還可以開1%嗎,還是按3%的稅率開具呢?

84784992| 提問時(shí)間:2022 05/20 11:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,按照之前的稅率開就可以。
2022 05/20 11:44
84784992
2022 05/20 11:52
老師,是代開的專票,也是一樣可以按照之前1%的稅率開具是吧?
東老師
2022 05/20 11:52
對(duì),之前的業(yè)務(wù)也可以按照之前的稅率開。
84784992
2022 05/20 11:56
老師,要是之前的紅沖了,重新開具的金額比原來(lái)的少了,申報(bào)增值稅時(shí)就是負(fù)數(shù),這個(gè)需要寫情況說明的吧,應(yīng)該咋寫呢?會(huì)不會(huì)由此引起稅務(wù)的預(yù)警?
東老師
2022 05/20 11:57
如果是復(fù)數(shù)的話,你得去稅務(wù)局申報(bào)的,不能自己申報(bào)。
84784992
2022 05/20 12:01
老師,紅沖也得去稅務(wù)局吧,因?yàn)槭谴_的。如果是負(fù)數(shù),去稅務(wù)局申報(bào)的話,需要寫情況說明嗎?
東老師
2022 05/20 12:02
是否需要寫情況說明,得看你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定。
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