問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣員工,被派遣單位(非派遣勞務(wù)公司),派遣人員工資必須做應(yīng)付職工薪酬核算還是可以在其他應(yīng)付款里核算?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/22 20:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 接受勞務(wù)派遣單位 計(jì)入其他應(yīng)付款科目核算
2022 05/22 20:21
84785046
2022 05/22 20:27
老師,請(qǐng)問(wèn)下那接收勞務(wù)派遣的單位前面做了應(yīng)付職工薪酬,需要調(diào)出來(lái)嗎?還是也行?
bamboo老師
2022 05/22 20:28
應(yīng)該調(diào)整出來(lái)的 工資不是您申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅的 不應(yīng)該計(jì)入
84785046
2022 05/22 20:39
謝謝老師
84785046
2022 05/22 20:41
老師,再請(qǐng)問(wèn)下,調(diào)出來(lái)的分錄應(yīng)該怎么出?
bamboo老師
2022 05/22 20:41
請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
84785046
2022 05/23 02:09
就借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:銀行存款
bamboo老師
2022 05/23 07:09
借 應(yīng)付職工薪酬 借方紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 這樣調(diào)整就好了
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