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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年有比差旅費(fèi)記重復(fù)了計(jì)入管理費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增處理,會(huì)計(jì)要做賬嗎?要的話麻煩把分錄寫下,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
這個(gè)
借應(yīng)付賬款等科目
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 05/24 12:50
84785010
2022 05/24 12:53
老師不明白,第1筆分錄:借:管理費(fèi)用4000貸:其他應(yīng)付款4000付款時(shí):借管理費(fèi)用4000 貸:銀行存款4000,匯算清繳調(diào)增,請(qǐng)問財(cái)務(wù)怎么做賬?
樸老師
2022 05/24 12:59
這個(gè)不用
直接做我上面給你的分錄就可以
借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785010
2022 05/24 13:23
第二比分錄,借:應(yīng)付職工薪酬,50590借:管理費(fèi)用17122.5貸:銀行存款。這比分錄應(yīng)付職工薪酬少記了5000,管理費(fèi)用多計(jì)了5000,匯算清繳調(diào)增管理費(fèi)用5000,請(qǐng)問會(huì)計(jì)怎么做賬
樸老師
2022 05/24 13:29
同學(xué)你好
也就是多計(jì)提了工資對(duì)吧
84785010
2022 05/24 13:30
我這應(yīng)付職工薪酬是發(fā)的工資,管理費(fèi)用是差旅費(fèi),工資沒有多計(jì)提
樸老師
2022 05/24 13:34
那你這個(gè)直接
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785010
2022 05/24 13:35
這兩筆分錄都是匯算清繳調(diào)整,然后5月份做這兩筆分錄是吧
樸老師
2022 05/24 13:40
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785010
2022 05/24 13:42
匯算清繳調(diào)增了,繳納稅了,為什么未分配利潤(rùn)還會(huì)增加
樸老師
2022 05/24 13:48
同學(xué)你好
就是這個(gè)增加了說明利潤(rùn)增加了才要交稅呀
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