問題已解決

老師,如果我司收到別單位贈送的電腦一臺,應(yīng)該怎么做分錄

84784996| 提問時間:2022 05/25 14:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)如果你們是小規(guī)模 你們就可以忽略進項稅 貸:營業(yè)外收入 對方要給你開票的? 他要視同銷售??
2022 05/25 14:41
84784996
2022 05/25 14:45
如果是我司捐贈給其他單位的,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,是這樣嗎
秦楓老師
2022 05/25 14:48
同學(xué) 你好 沒有問題
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~