問題已解決

A企業(yè)銷售服裝一批,取得價款10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為13000元,另外開出普通發(fā)票收取裝卸費2260元,企業(yè)賬務處理如下借:銀行存款115260貸:主營業(yè)務收入100000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000其他應付款2260問:指出問題并做出調賬分錄(不考慮城建稅、教育費附加等稅費)

84785034| 提問時間:2022 05/26 18:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,調整分錄是 借:其他應付款2260 貸:主營業(yè)務收入2000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 260
2022 05/26 18:54
84785034
2022 05/26 19:02
指出上面分錄問題?
鄒老師
2022 05/26 19:03
你好,存在的問題就是收取裝卸費2260元,不應當按其他應付款處理,需要作為價外費用按收入核算啊
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