問題已解決
2020年多做了30萬成本,是做錯了,導致2020年虧損35萬,21年盈利32萬,我彌補虧損了不需要交所得稅,我在21年追溯調整未分配利潤30萬,這樣處理后期稅務局會不會說我21年所得稅少交了
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速問速答您好,那您需要更正以前年度錯誤
2022 05/27 10:02
84785020
2022 05/27 10:03
就是說我20年多計提30萬,只能在20年改,不能在21年改
小林老師
2022 05/27 10:04
您好,是的,您的理解非常正確
84785020
2022 05/27 10:05
就算我21年虧損,是不是也不行
小林老師
2022 05/27 10:06
您好,是的,是不可以的
84785020
2022 05/27 10:16
我是20年2月做的管理費用-職工薪酬 多計提了30萬,那現(xiàn)在在20年賬怎么處理呢
小林老師
2022 05/27 10:38
您好,紅字沖回錯誤分錄
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