問題已解決

2020年多做了30萬成本,是做錯了,導致2020年虧損35萬,21年盈利32萬,我彌補虧損了不需要交所得稅,我在21年追溯調整未分配利潤30萬,這樣處理后期稅務局會不會說我21年所得稅少交了

84785020| 提問時間:2022 05/27 10:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您需要更正以前年度錯誤
2022 05/27 10:02
84785020
2022 05/27 10:03
就是說我20年多計提30萬,只能在20年改,不能在21年改
小林老師
2022 05/27 10:04
您好,是的,您的理解非常正確
84785020
2022 05/27 10:05
就算我21年虧損,是不是也不行
小林老師
2022 05/27 10:06
您好,是的,是不可以的
84785020
2022 05/27 10:16
我是20年2月做的管理費用-職工薪酬 多計提了30萬,那現(xiàn)在在20年賬怎么處理呢
小林老師
2022 05/27 10:38
您好,紅字沖回錯誤分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~