問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,以前季度享受增值稅減免,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在沖紅,賬務(wù)怎么處理?跨季度!我目前已經(jīng)做了紅沖那張借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù),應(yīng)交增值稅憑證,做了一張借本年利潤(rùn),貸營(yíng)業(yè)外收入的其余的還要做嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/30 13:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借本年利潤(rùn),貸營(yíng)業(yè)外收入的? 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是以前寫(xiě)的相反分錄嗎?
2022 05/30 13:43
84785034
2022 05/30 13:44
第三季度的時(shí)候,營(yíng)業(yè)外收入會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)
bamboo老師
2022 05/30 13:45
那期末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就好了 不需要單獨(dú)寫(xiě)啊
84785034
2022 05/30 13:50
是我第三季度有憑證1.借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)貸應(yīng)交增值稅2.借應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入3.結(jié)轉(zhuǎn)損益借營(yíng)業(yè)外收入貸本年利潤(rùn)第四季度,我要廢除這個(gè)發(fā)票紅沖第三季度1.借應(yīng)收那一張2.是否要做借本年利潤(rùn),貸營(yíng)業(yè)外收入。我在次年1月報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)發(fā)票的稅額抵扣了我的四季度的稅額(我如果做,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù),就會(huì)導(dǎo)致我這部分抵扣稅額沒(méi)有來(lái)源)
bamboo老師
2022 05/30 13:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借方紅字 貸:營(yíng)業(yè)外收入 貸方紅字 再寫(xiě)這個(gè)分錄 然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就好了啊
84785034
2022 05/30 13:55
不是,這樣做的話,等于全部抵消了,但是第四季度要交8000的稅,但是因?yàn)檫@個(gè)跨季度負(fù)數(shù)發(fā)票廢除了,我只用交5000的稅,那我這3000的差額從哪里來(lái)
bamboo老師
2022 05/30 13:56
請(qǐng)問(wèn)您紅沖金額多少 本月開(kāi)具金額多少
84785034
2022 05/30 13:59
紅沖應(yīng)收235996,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)233659.70,稅2336.60,本季度開(kāi)了800000的發(fā)票,交增值稅顯示只用交5000
bamboo老師
2022 05/30 14:00
那紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票各自寫(xiě)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)了? 次季度申報(bào)繳納后直接寫(xiě)繳納分錄就好了
84785034
2022 05/30 14:02
那之前季度的免稅憑證借應(yīng)交增值稅2336.60,貸營(yíng)業(yè)外收入2336.60,不用管了嗎,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不是會(huì)影響本年利潤(rùn)嗎
bamboo老師
2022 05/30 14:03
這個(gè)不需要管了啊 可以沖減本月的增值稅
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