問題已解決

小林老師,你好,昨天提問的沒及時追問,停止了,我看你發(fā)的答案:您好,借應(yīng)收賬款200主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(按200計(jì)算), 借成本費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)貼100借應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅,應(yīng)收賬款 借銀行存款100貸應(yīng)收賬款100,不是太明白,小林老師

84785018| 提問時間:2022 06/04 11:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您哪里不明白?按公允價值計(jì)算增值稅,差額部分按工資處理,可以理解為200做稅后工資,然后購入企業(yè)商品
2022 06/05 09:08
84785018
2022 06/05 09:22
怎么這么感覺企業(yè)虧了的老師,不能企業(yè)直接:借銀存100,貸收入,增值稅嗎
84785018
2022 06/05 09:25
因?yàn)楹孟褡罱K是不是變成了:借管理費(fèi)用100,銀行存款100,貸收入,貸增值稅的
小林老師
2022 06/05 09:42
您好,不可以,因?yàn)閮r格不公允
小林老師
2022 06/05 09:42
您好,還得體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬和個人所得稅
84785018
2022 06/05 09:50
老師,價格不公允什么意思的,不太明白,反正賣員工100元,就按100元開票不行嗎老師
小林老師
2022 06/05 10:00
您好,因?yàn)樯唐饭蕛r格是200,
84785018
2022 06/05 10:38
老師,您能帶上數(shù)字寫一遍會計(jì)分錄嗎,我基礎(chǔ)差,麻煩老師您了
84785018
2022 06/05 10:47
您好,您哪里不明白?按公允價值計(jì)算增值稅,差額部分按工資處理,可以理解為200做稅后工資,然后購入企業(yè)商品,還有您發(fā)的這個老師,差額部分是怎么算的,為什么要理解200做稅后工資啊,老師謝謝您了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~