問(wèn)題已解決

你好老師,前期確認(rèn)收入做賬 應(yīng)收賬款 100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后期轉(zhuǎn)入了200,是不是做賬 借銀行存款 200 貸 應(yīng)收賬款100 另外100正常開(kāi)票100 做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),這樣對(duì)嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/30 15:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你可以先計(jì)入預(yù)收賬款100 后面再開(kāi)的發(fā)票再確認(rèn)收入。
2024 07/30 15:19
84784963
2024 07/30 15:20
您說(shuō)的第一次嗎?對(duì)方要票啊
84784963
2024 07/30 15:20
哦,第二次轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),先不開(kāi)票嗎?對(duì)方是把之前的款和本次的款一并匯入了
84784963
2024 07/30 15:21
那第二次也要正常要發(fā)票,我那樣做賬是不對(duì)的嗎?
宋生老師
2024 07/30 15:22
你好,第二次你確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784963
2024 07/30 15:24
啥?老師我的意思是,上月給對(duì)方開(kāi)票了100,正常做賬,沒(méi)收到錢,然后7月對(duì)方把上月的錢和本月的錢一起給我了,本月的也要票,應(yīng)該怎么做賬?
宋生老師
2024 07/30 15:26
你好!你可以本月也借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后收到錢的時(shí)候一起借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。
84784963
2024 07/30 15:29
簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),我收到對(duì)方的錢1560,其中屬于上月已開(kāi)票的是440,那我本月收到錢可以借 銀行存款 1560 ? 貸,先沖掉上月的 應(yīng)收賬款 440 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1108.91 ?應(yīng)交稅費(fèi)11.09,這樣做賬對(duì)不對(duì)
宋生老師
2024 07/30 15:29
可以的你只做一筆的話,這樣做是沒(méi)問(wèn)題的。
84784963
2024 07/30 15:30
好的老師,這樣做對(duì)就可以了,我怕我理解的不對(duì)
宋生老師
2024 07/30 15:32
你好,你理解的是對(duì)的,不用擔(dān)心。
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