問題已解決
老師,假如我公司有進項稅額1000,銷項600,這樣等于月底留底稅有400嘛,怎么做分錄啊
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速問速答你好,是的,分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)600,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000
2022 06/06 08:19
84784998
2022 06/06 08:21
月底不用做什么關(guān)于留抵稅科目的賬?
鄒老師
2022 06/06 08:21
你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)600,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400,這個的借方代表留抵稅額啊
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