問題已解決

老師,假如我公司有進項稅額1000,銷項600,這樣等于月底留底稅有400嘛,怎么做分錄啊

84784998| 提問時間:2022 06/06 08:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)600, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000
2022 06/06 08:19
84784998
2022 06/06 08:21
月底不用做什么關(guān)于留抵稅科目的賬?
鄒老師
2022 06/06 08:21
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)600, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400,這個的借方代表留抵稅額啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~