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上月增值稅有留底1000,本月銷項稅1500,請問會計分錄怎么做呢
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速問速答您好,留底的那一塊是未交增值稅的借方,現(xiàn)在就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1500? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1500
05/14 13:44
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上月增值稅有留底1000,本月銷項稅1500,請問會計分錄怎么做呢
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