問(wèn)題已解決

老師,我月末增值稅銷項(xiàng)30393.99,本月進(jìn)項(xiàng)0,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方余額30388.34,請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/06 15:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ?那你還是需要繳納 部分金額是嗎 ?? ? ? 借 銷項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;? ?繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款??
2022 06/06 15:42
84785045
2022 06/06 15:48
老師我結(jié)轉(zhuǎn)完 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方負(fù)數(shù),表示我需要交錢,借方負(fù)數(shù)可以嗎?
meizi老師
2022 06/06 15:49
?你好; 借方負(fù)數(shù)表示貸方;? 是的; 你要繳納的金額? ?
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