問題已解決

您好,請問這個工資表的完整賬務處理可以幫我寫一下嗎

84784976| 提問時間:2022 06/07 16:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!借管理費—工資44383 貸應付職工薪酬44383 借應付職工薪酬44383 貸:銀行存款 42324.5 其他應收款—社保—個人部分 1020+255+63.8+30 其他應收款—公積金—個人部分 342 應交稅費—應交個人所得稅 347.8
2022 06/07 16:25
84784976
2022 06/07 16:32
這個工資還沒發(fā)放,要到下個月發(fā)放
84784976
2022 06/07 16:34
可以把銀行存款直接改為其他應付款嗎?其他應付款要精確到員工名字嗎
宋生老師
2022 06/07 16:38
你好!沒有其他應付款啊。你沒發(fā)這部分,就先不用入賬
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