問題已解決

老師,剛查了一下:賬上記的都是主營業(yè)務(wù)收入,9萬開的是現(xiàn)代服務(wù)—市場調(diào)查費;15萬開的是現(xiàn)代服務(wù)—商務(wù)服務(wù)費

84785031| 提問時間:2022 06/08 13:40
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好,具體問題是什么
2022 06/08 13:40
84785031
2022 06/08 13:42
我剛問的問題沒問完對話結(jié)束了,我怎么把前邊的問題同步給您看?
悠然老師01
2022 06/08 13:43
你可以截圖給我看看的
84785031
2022 06/08 13:46
還有圖片
84785031
2022 06/08 13:47
這里其中兩個是我問題中的圖片
84785031
2022 06/08 13:48
老師,我之前的問題是附表三里的余額怎么處理,然后引出來了這個之前申報和差額征稅的問題
84785031
2022 06/08 14:09
老師,這些圖片有點亂,您能看出來頭緒嗎?
悠然老師01
2022 06/08 15:08
大概明白了,你看一下22年1月的申報表,表三怎么填的
84785031
2022 06/08 15:24
老師,您看一下,當時是這樣申報的
悠然老師01
2022 06/08 15:28
本期實際扣除金額應該填240000,這個沒填
84785031
2022 06/08 15:41
那我現(xiàn)在需要怎么處理?老師
悠然老師01
2022 06/08 15:54
建議更正當時的申報表
84785031
2022 06/08 16:06
是需要到稅務(wù)局去更正嗎?
84785031
2022 06/08 16:07
2021年7月份的還有一筆呢,更正申報的話會不會不好更正?
悠然老師01
2022 06/08 16:22
是的,都需要到稅務(wù)局更正,更正申報修改表格后去大廳辦理即可
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