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上月未交增值稅借方20萬,就是留底20萬,里面有加計抵減5萬,進項稅15萬,五月留底退稅了15萬,我怎么做分錄,我是借 銀行存款15萬,貸進項稅額轉(zhuǎn)出15萬,還是借 銀行存款15萬,貸未交增值稅15萬,

84784969| 提問時間:2022 06/09 11:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022 06/09 11:57
84784969
2022 06/09 12:07
我又沒問你加計抵減的計提分錄,我是說留抵退稅分錄是貸進項稅額轉(zhuǎn)出還是貸未交增值稅
樸老師
2022 06/09 12:15
這個是貸進項轉(zhuǎn)出的
84784969
2022 06/09 13:07
那進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額,未交增值稅借方還有余額,都這么放著嗎,
樸老師
2022 06/09 13:12
同學你好 直接結(jié)轉(zhuǎn)了就可以
84784969
2022 06/09 13:22
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784969
2022 06/09 13:23
進項稅額轉(zhuǎn)出不是說不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去
樸老師
2022 06/09 13:26
未交增值稅借方和貸方?jīng)_抵了
84784969
2022 06/09 14:19
未交增值稅借方20萬,里面就有退稅的15萬,現(xiàn)在未交增值稅還是借方20萬放著呢,和哪個貸方?jīng)_啊,說明白點啊
樸老師
2022 06/09 14:22
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784969
2022 06/09 16:38
這不是進銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎,我說的是未交增值稅借方余額,借方有余額不就是說有留底嗎,有20萬一直掛著,然后退稅了,可退稅不是 ?借銀行存款15萬,貸進項稅額轉(zhuǎn)出15萬嗎,這樣進項稅額轉(zhuǎn)出貸方就有余額15萬,未交借方?jīng)]變還是20萬,這怎么處理,我說的不明白嗎
樸老師
2022 06/09 16:43
同學你好 留抵的后面有銷項抵扣就可以了 這個借方余額沒事
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