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個稅手續(xù)費返還,獎勵財務人員分錄: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做對嗎?

84784964| 提問時間:2022 06/10 13:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,個稅手續(xù)費返還,獎勵財務人員,分錄是 借:銀行存款,貸:其他應付款 借:其他應付款,貸:銀行存款?
2022 06/10 13:48
84784964
2022 06/10 13:49
我們之前返還是借:銀行 貸:其他收益 應交稅費-銷項稅額了
鄒老師
2022 06/10 13:50
你好,這樣顯然是錯誤的
84784964
2022 06/10 13:52
各地方不同吧,我們咨詢專業(yè)人士了,必須要繳納增值稅
鄒老師
2022 06/10 13:53
你好 1,支付給財務人員,不需要納稅 2,不支付的情況下,才需要納稅的?
84784964
2022 06/10 13:54
我們這邊稅務局給的明確答復是必須繳納增值稅,只不過不需要繳納個稅和企業(yè)所得稅
鄒老師
2022 06/10 13:54
你好 1,支付給財務人員,不需要納稅 2,不支付的情況下,才需要納稅的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784964
2022 06/10 13:55
不是我意思我的分錄發(fā)放的借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
84784964
2022 06/10 13:55
還是借:其他收益 貸方:應付職工薪酬
鄒老師
2022 06/10 13:56
你好,支付給財務人員的情況下 收到的時候,借:銀行存款,貸:其他應付款 支付的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款?
84784964
2022 06/10 13:56
我都說了我們這邊稅務必須繳納增值稅了,不能直接掛往來的
鄒老師
2022 06/10 13:57
你好,你們稅務這個要求是很無理的
84784964
2022 06/10 13:58
沒辦法如果按當?shù)匾蟊仨氝@樣,那我分錄借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣可以不?還是借:其他收益 貸:應付職工薪酬好一點
鄒老師
2022 06/10 13:59
你好,不可以,這樣處理是錯誤的。 支付給財務人員的情況下(這個才是正確的處理) 收到的時候,借:銀行存款,貸:其他應付款 支付的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款?
84784964
2022 06/10 14:01
我們北京稅務局的明確要求,您說是錯的?那我還能不按照稅務局的處理嗎?
鄒老師
2022 06/10 14:02
你好,麻煩提供一下稅務總局的文件,說支付給財務人員還需要繳納增值稅,謝謝了?
84784964
2022 06/10 14:04
我這邊也沒有明確的文件,但是這是我們稅務局的要求
鄒老師
2022 06/10 14:05
你好,既然沒有稅務總局的統(tǒng)一文件,那說明就是你當?shù)囟惥植恢v理(隨意征稅?。?你要知道我國法律的稅務是稅收法定原則,而不是某個人的意志 其實我完全可以順著你(說需要征稅),為什么還要苦口婆心說這么多呢,希望你去想想
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