問題已解決
我單位是免稅企業(yè),收到增值稅專票已認證,并且銷項有稅款時抵扣過進項,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個是免稅對應(yīng)的進項嗎?如果是的話,不允許抵扣的
你需要在附表二填寫免稅對應(yīng)的進項里面,進項轉(zhuǎn)出,然后,賬上
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 06/13 09:27
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