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增值稅更正申報已繳的費,填哪一欄

84785030| 提問時間:2022 06/13 13:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、如果是本期繳納的上期應(yīng)交增值稅,納稅申報系統(tǒng)自然會將其統(tǒng)計入“本期繳納上期應(yīng)納稅額”欄的“本年累計數(shù)”中,不需填寫。 2、一般納稅人 (1)主表第28欄 “①分次預(yù)繳稅額”填寫納稅人本期已繳納的準予在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的稅額。 (2)主表第34欄“本期應(yīng)補(退)稅額”反映納稅人本期應(yīng)納稅額中應(yīng)補繳或應(yīng)退回的數(shù)額。按表中所列公式計算填寫。 3、小規(guī)模納稅人預(yù)繳的稅款(包含在地稅預(yù)繳的稅款和異地國稅預(yù)繳的稅款)填寫在“本期預(yù)繳稅額”欄。
2022 06/13 13:34
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