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老師,5月有進項稅額轉(zhuǎn)出17381元,我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這樣做嗎?

84785042| 提問時間:2022 06/14 10:20
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)307523.24 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)17381 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)139530.95 應(yīng)交稅費…未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)185373.29
2022 06/14 10:30
蔣飛老師
2022 06/14 10:30
借應(yīng)交稅費…未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)185373.29 貸應(yīng)交稅費…未交增值稅185373.29
84785042
2022 06/14 10:50
老師,這進項稅額轉(zhuǎn)出是客戶4月份的發(fā)票我已經(jīng)認證抵扣了,在五月份時對方說他改公司名稱了讓我給退回去給他作廢紅沖,他在五月重新以新公司的名稱開票給我方,所以我在五月就開了紅字信息表,我開了紅字信息表后是不是也要紅沖四月份的分錄啊?那我紅沖了之后我賬上的進項稅額就跟發(fā)票系統(tǒng)的進項稅額就有這個17381的差額了呀?
蔣飛老師
2022 06/14 11:00
把進項稅額紅字金額改成進項稅額轉(zhuǎn)出(與納稅申報一致)
84785042
2022 06/14 15:15
老師,我紅沖的分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都改過來了,如圖一,圖二,這樣做對了嗎?
蔣飛老師
2022 06/14 15:45
你好!對的。你的理解很對
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