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資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)和每個(gè)月增值稅主表留底退稅不一致是什么原因?

84785023| 提問時(shí)間:2022 06/14 11:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)不一定是錯(cuò)誤,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)是好幾個(gè)稅金合計(jì)在一起的。
2022 06/14 11:13
84785023
2022 06/14 11:15
那老師我每個(gè)月增值稅申報(bào)和會(huì)計(jì)報(bào)表上核對(duì)哪個(gè)數(shù)呢?
玲老師
2022 06/14 11:18
您好。你是一般納稅人嗎?你是一般納稅人嗎?
84785023
2022 06/14 11:19
建筑安裝企業(yè)一般納稅人
玲老師
2022 06/14 11:21
。未交增值稅借方就是已經(jīng)交的增值稅。
84785023
2022 06/14 11:24
那么我就找會(huì)計(jì)看未交增值稅借方金額,留抵增值稅看哪個(gè)科目?
玲老師
2022 06/14 11:29
看這個(gè)科目的明細(xì)賬。
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