問(wèn)題已解決

老師,增值稅應(yīng)納稅額減征額怎么算的?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/15 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,如果是小規(guī)模的,你看下是不是之前月份的開了1%的發(fā)票,需要交稅的銷售額乘以2%。
2022 06/15 09:38
84784994
2022 06/15 09:40
我們是一般納稅人,去年年底的時(shí)候,之前的同事開錯(cuò)了發(fā)票,13開成3個(gè)點(diǎn)
郭老師
2022 06/15 09:46
你好,那你看下減免明細(xì)表,他減免的是哪一部分?是減免的10%嗎?
84784994
2022 06/15 09:47
0001129914|購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅
84784994
2022 06/15 09:48
上面顯示的440就是減征的
郭老師
2022 06/15 09:49
那就是購(gòu)買的金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)抵扣的增值稅。
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