問題已解決
建筑公司簡易計(jì)稅項(xiàng)目,未開票收入1003萬(含稅),分包款240萬(含稅)(稅率有3%或9%),申報(bào)增值稅(1003-240)/1.03*0.03=22.22萬元。 老師這樣對么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,你這計(jì)算的是提供建筑服務(wù)外地預(yù)繳的稅款,算法沒有問題的!
2022 06/20 08:15
84784958
2022 06/20 08:19
如果是機(jī)構(gòu)所在地的申報(bào),這樣不可以?如果不可以,得需要怎么申報(bào)?
秦楓老師
2022 06/20 08:52
回本地也是這個(gè)算法? 無需補(bǔ)交稅款? 外地預(yù)繳金額填在附表四 稅額遞減表
84784958
2022 06/20 09:08
項(xiàng)目不屬于異地,這樣申報(bào)后,請問分錄:借:應(yīng)收賬款1003.貸方:主營業(yè)務(wù)收入973.78.貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅29.22.這樣做,總感覺下邊需要怎么把應(yīng)交簡易計(jì)稅做平
秦楓老師
2022 06/20 09:25
你把稅款交了? 簡易計(jì)稅不就平了? ? 借:應(yīng)交稅稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? 貸:銀行存款?
84784958
2022 06/20 09:37
申報(bào)的時(shí)候是22.22元,分錄是29.22,還有個(gè)差額怎么處理?
秦楓老師
2022 06/20 09:43
增值稅填附表三 你分包扣除的金額? ? ?主表就是22.22? 不存在差額
84784958
2022 06/20 11:50
會計(jì)做賬的時(shí)候,是根據(jù)實(shí)際開具發(fā)票的稅額做了,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅29.22.實(shí)際申報(bào)交稅的時(shí)候是22.22元,賬上有個(gè)貸方余額7,這個(gè)7不知道怎么做分錄
秦楓老師
2022 06/20 14:09
你的購進(jìn)分包款 你沒有做分錄么?? ?分包款需要 借方增加應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 7? ?最后簡易計(jì)稅貸方余額22.22? 繳納掉就平了
84784958
2022 06/20 14:51
購進(jìn)分包款我是價(jià)稅合計(jì)做的成本,您的意思是每次收到發(fā)票都得把普票上的稅額單獨(dú)記一筆借方應(yīng)交簡易計(jì)稅額?
秦楓老師
2022 06/20 19:55
是的同學(xué),你好是的。
閱讀 288