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老師,俺廠給別的工廠加工東西,他們提供材料,我們提供人工,我們給他們開的加工費發(fā)票,結轉成本的時候咋結轉呢

84785014| 提问时间:2022 06/20 13:43
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
1.收到受托加工物資時: 不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記。 2.實際加工時: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 等 3.完工入庫時: 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時: 借:應收帳款 等 貸:主營業(yè)務收入 等 貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅金——應交消費稅 同時,結轉庫存商品: 借:主營業(yè)務成本 等 貸:庫存商品——受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2022 06/20 13:46
84785014
2022 06/20 13:57
老師,我計入其他業(yè)務收入里面了
84785014
2022 06/20 13:58
結轉成本的話以哪個數(shù)據(jù)為準呢
玲老師
2022 06/20 14:00
結轉收入對應的成本。
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