问题已解决
老師,俺廠給別的工廠加工東西,他們提供材料,我們提供人工,我們給他們開的加工費發(fā)票,結轉成本的時候咋結轉呢



1.收到受托加工物資時:
不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記。
2.實際加工時:
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費用 等
3.完工入庫時:
借:庫存商品——受托加工完工商品
貸:生產(chǎn)成本
4.交付完工物資時:
借:應收帳款 等
貸:主營業(yè)務收入 等
貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅金——應交消費稅
同時,結轉庫存商品:
借:主營業(yè)務成本 等
貸:庫存商品——受托加工完工商品
另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2022 06/20 13:46

84785014 

2022 06/20 13:57
老師,我計入其他業(yè)務收入里面了

84785014 

2022 06/20 13:58
結轉成本的話以哪個數(shù)據(jù)為準呢

玲老師 

2022 06/20 14:00
結轉收入對應的成本。
