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老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,借:其他業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款-加工費(fèi),這樣做管不

84785014| 提問時(shí)間:2022 06/20 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,你可以放到應(yīng)付賬款
2022 06/20 15:39
84785014
2022 06/20 15:53
老師,這樣的話利潤就變成0了
郭老師
2022 06/20 15:55
你好,你的收入和成本是相等的嗎?
84785014
2022 06/20 15:55
加工費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額一樣
84785014
2022 06/20 15:56
嗯,是的,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額和加工費(fèi)是一樣的金額
郭老師
2022 06/20 15:56
你沒有盈利嗎?你們單位都是不賺錢的嗎?
84785014
2022 06/20 15:57
可能是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了
84785014
2022 06/20 15:58
分配人工和制造費(fèi)用的時(shí)候我都計(jì)入其他應(yīng)收款加工費(fèi)了
郭老師
2022 06/20 15:59
這個(gè)沒有關(guān)系,放到其他應(yīng)付款里面也可以的,但是你的收入和成本最好不要一樣,收入大于成本可以,其他的情況下,小于或者是等于稅務(wù)局都會問起來的。
郭老師
2022 06/20 15:59
開了公司也不可能不盈利的。
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