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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的款項回來了,然后轉(zhuǎn)給員工們,報銷他們之前墊付的費(fèi)用,摘要和分錄怎么寫?
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速問速答你好,摘要寫報銷某某費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 06/20 17:28
84785023
2022 06/20 17:31
管理費(fèi)用后面的二級科目呢?能不能直接寫? 結(jié)算某某項目費(fèi)用? ,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
郭老師
2022 06/20 17:32
你好,可以的,管理費(fèi)用二級科目需要看具體的業(yè)務(wù),你報銷的是啥?
84785023
2022 06/20 17:35
就是揉在一起的費(fèi)用,所以我才想說直接寫 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款。不寫管理費(fèi)用,太雜了
郭老師
2022 06/20 17:36
好那你的其他應(yīng)付款一直掛著有余額。
84785023
2022 06/20 17:36
一直掛著余額沒事吧?
郭老師
2022 06/20 17:38
不可以的,這屬于成本費(fèi)用,您需要正常做賬的。
84785023
2022 06/20 17:58
可是之前有一些費(fèi)用,沒做在賬上,報銷的話,沖不平。而且員工報銷的太雜了,
郭老師
2022 06/20 18:07
如果你一直掛賬的話,你注銷的時候,這個賬戶需要做平。
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