問題已解決
計提的時候是進應交-銷項,預繳的時候憑證是應交-已交稅金,還是就是應交-銷項借方呢。
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速問速答做到應交稅費、應交稅金里面。
2022 06/20 18:30
郭老師
2022 06/20 18:30
做到應交稅費已交稅金里面
或者是應交稅費預交增值稅。
84785003
2022 06/20 18:30
上面哪里做錯了嗎
84785003
2022 06/20 18:31
計提那一步嗎
郭老師
2022 06/20 18:32
沒有計提,這個回來月末計提就可以的,你當時繳納的分錄直接做支付的就行。
郭老師
2022 06/20 18:32
你單位是一般納稅人嗎?如果是的話,月末借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
84785003
2022 06/20 18:35
一般納稅人,但是項目都是簡易計稅,不是增值稅月末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 06/20 18:41
你好,那你的增值稅不對,
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費簡易計稅,
應該做這個
繳納的時候借應交稅費預交增值稅,貸銀行
次月申報抵扣,借應交稅費簡易計稅,貸應交稅費預交增值稅。
84785003
2022 06/20 18:43
抵扣申報的時候也要單獨出一張憑證嗎?后面有個本地項目,比如繳納增值稅990,這個又該怎么出呢?
郭老師
2022 06/20 18:46
是的
的的項目也是簡易計稅嗎?如果是的話,繳納的時候借應交稅費簡易計稅,貸銀行存款。
84785003
2022 06/21 09:31
老師這個項目3的稅率,你看下是不是這樣處理
84785003
2022 06/21 09:31
這個項目是預繳的時候,這樣處理對嗎。簡易計稅。
84785003
2022 06/21 09:32
6月還需要出新的憑證嗎,預繳的這種
郭老師
2022 06/21 09:33
好,不用的,可以這么做的。
84785003
2022 06/21 09:36
兩個項目這樣出憑證都對了哈
郭老師
2022 06/21 09:37
對的是的,可以這么做的。
84785003
2022 06/21 09:43
預繳的那個項目,開票出去的時候也是借,應收賬款。 主營業(yè)務收入,貸,應交稅費,簡易計稅嗎
郭老師
2022 06/21 09:45
你好,當月確認收入可以這么做。
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