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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司收到財(cái)政補(bǔ)貼怎么做分錄,用財(cái)政補(bǔ)貼支付費(fèi)用的時候又怎么做呀?
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速問速答。借銀行存款貸營業(yè)外收入
借費(fèi)用貸銀行存款。
2022 06/21 13:41
84785013
2022 06/21 13:42
可以掛賬嗎?
收到是 借 :銀行存款
貸 :營業(yè)外收入
支出的時候 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -財(cái)政局-
貸 應(yīng)付賬款-財(cái)政局
再下賬 借應(yīng)付賬款 -財(cái)政局
貸銀行存款
玲老師
2022 06/21 13:43
沒有必要再計(jì)入應(yīng)付賬款。
84785013
2022 06/21 13:50
這個人家還要求要標(biāo)記清楚了 我想著先計(jì)入應(yīng)付賬款了?
玲老師
2022 06/21 13:52
那你確定這個錢是應(yīng)付給財(cái)政局嗎?
玲老師
2022 06/21 13:52
不是應(yīng)付給應(yīng)收款的那一方才對嗎?
84785013
2022 06/21 13:54
就是 付給收款單位,寫錯了
玲老師
2022 06/21 14:00
你好 那樣是可以的呢?
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