問題已解決
老師,請問去年有個單位給我們開了二十多萬的專票,我們已經(jīng)做了抵扣,但今年告訴我們這個票他們要作廢重新給我們開,因為票的大類選錯了,我想問一下我們收到對方的負數(shù)發(fā)票及補開的專票,我們單位稅控盤怎么處理?以及稅務做什么處理?
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速問速答你好,當時的分錄怎么做?
2022 06/26 13:59
84785003
2022 06/26 14:11
正常出處理,收發(fā)票時:借工程施工,應交稅費_應交增值稅_待認證稅費,貸:應付賬款,勾選抵扣發(fā)票時:借應交稅費_應交增值稅_進項稅,貸應該稅費_應交增值稅_待認證稅費
郭老師
2022 06/26 14:16
借應付賬款
貸工程施工
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
然后重新開了之后,借工程施工
應交稅費應交增值稅進項
貸應付
84785003
2022 06/26 14:25
老師,我想問的是我們稅控盤里已經(jīng)勾選抵扣的這個發(fā)票我們要怎么處理?另外我們報稅系統(tǒng)增值稅怎么處理?不是問帳務出理
郭老師
2022 06/26 14:56
做進項轉(zhuǎn)出附表二里面開具的紅字信息表里面一點填寫
郭老師
2022 06/26 14:57
做進項轉(zhuǎn)出不勾選發(fā)票
你在開票系統(tǒng)開公紅字信息表
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