問題已解決

請問 出售貨物由于對方現(xiàn)不需要發(fā)票,將款項匯去法人私卡上,法人私卡再匯到公司對公賬戶(對方不愿直接回公司賬戶),增值稅申報是列入未開具發(fā)票項,確認收入,后期如果要開票如何處理?

84784973| 提問時間:2022 06/28 10:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的 未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫證書。
2022 06/28 10:02
84784973
2022 06/28 10:05
就是把之前的紅沖在確認?
郭老師
2022 06/28 10:06
對的是的是這么做的。
84784973
2022 06/28 10:07
嗯嗯? 謝謝
郭老師
2022 06/28 10:08
不用客氣,工作愉快。
84784973
2022 06/28 10:09
證書?正數(shù)吧
郭老師
2022 06/28 10:10
對的是的是正數(shù)的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~