問(wèn)題已解決
老師,應(yīng)付款余額大,沒(méi)有收到票,應(yīng)收款余額也大,尾款沒(méi)結(jié),所以發(fā)票沒(méi)開(kāi),導(dǎo)致期末余額大,資產(chǎn)和負(fù)債都是負(fù)數(shù),這個(gè)外賬怎樣調(diào)整了,商品已經(jīng)發(fā)回來(lái)了,但沒(méi)有收到發(fā)票,無(wú)法確認(rèn)庫(kù)存商品,所以沒(méi)入賬,導(dǎo)致應(yīng)付款和應(yīng)收款都余額大,之前沒(méi)注意,這個(gè)月要報(bào)財(cái)報(bào)了才發(fā)現(xiàn),有方法調(diào)整嗎
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速問(wèn)速答你好; 沒(méi)有收到發(fā)票的; 也做成本或者費(fèi)用去 ;到時(shí)候匯算調(diào)整處理的? ;? ?應(yīng)收賬款? ?你是 壞賬了嗎? 后期會(huì)收到錢(qián)嗎? ?
2022 07/01 17:16
84784971
2022 07/01 17:18
應(yīng)收款是已經(jīng)收到貨款了,但銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi),所以余額是負(fù)數(shù)
84784971
2022 07/01 17:21
兩邊數(shù)額都大
84784971
2022 07/01 17:22
剛接手的賬,之前沒(méi)有看,然后這個(gè)月做完賬來(lái)看看這個(gè)余額 嚇我一跳,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)全是負(fù)數(shù)怎么報(bào)財(cái)報(bào)啊
meizi老師
2022 07/01 17:31
?你好 ;? ?不對(duì)哦 ;怎么會(huì)全部是負(fù)數(shù) ;之前是不是在亂報(bào)數(shù)據(jù)的? ?
84784971
2022 07/01 17:33
進(jìn)項(xiàng)票是付了款沒(méi)有沒(méi)有收到票,銷(xiāo)項(xiàng)是收到錢(qián)貨沒(méi)發(fā)出
沒(méi)有開(kāi)票,所以導(dǎo)致都是負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 07/01 17:36
?你好;? ? ?1.? ?挨著去處理; 一個(gè)個(gè)科目來(lái)處理? ?; 你這樣會(huì)查賬的? ??
84784971
2022 07/01 17:42
我從頭來(lái)查賬吧,調(diào)整好,一般負(fù)數(shù)在多少?zèng)]事啊
meizi老師
2022 07/01 17:48
你好;? 是的。 負(fù)數(shù)沒(méi)有什么金額限制;但是必須要真實(shí)的金額數(shù)據(jù)才行的??
84784971
2022 07/01 17:50
我看了下,他付出和收到的貨款都是真的,就是都沒(méi)有收到發(fā)票,所以銷(xiāo)項(xiàng)也就沒(méi)有開(kāi)出,所以導(dǎo)致金額全是負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 07/01 17:51
你好; 沒(méi)有發(fā)票的; 就轉(zhuǎn)成本或者費(fèi)用去 ;沖你? 往來(lái)科目就行了。? 按實(shí)際做即可 ;? ? ?; 你應(yīng)付賬款借方就是會(huì)負(fù)數(shù)的??
84784971
2022 07/01 17:51
就是這種情況有什么調(diào)整的嗎?把應(yīng)收和應(yīng)付調(diào)成預(yù)收預(yù)付會(huì)好一點(diǎn)嗎
meizi老師
2022 07/01 17:53
?你好;? ?可以的;? 你可以做 預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。但是你現(xiàn)在 問(wèn)題的關(guān)鍵不是這個(gè) ;而是要去轉(zhuǎn)成本費(fèi)用? ?
84784971
2022 07/01 17:53
那這個(gè)應(yīng)付的調(diào)成成本,等收到發(fā)票的時(shí)候又調(diào)回來(lái)嗎?下個(gè)月可以收到發(fā)票,就可以入庫(kù)存商品
meizi老師
2022 07/01 17:56
?你好;? ? ? ? 你 現(xiàn)在是 沒(méi)有發(fā)票也得調(diào)整到成本費(fèi)用去 ; 而不是一直等著發(fā)票? ?
84784971
2022 07/01 17:57
這個(gè)怎樣調(diào)整成本費(fèi)用?就直接:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款嗎
84784971
2022 07/01 17:58
然后應(yīng)收款就直接結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收款嗎
meizi老師
2022 07/01 18:08
?你好; 是的。 直接做? ;? ? ? ?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用等? ,貸:應(yīng)付賬款? ;? ?借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84784971
2022 07/01 18:11
那到時(shí)下個(gè)月收到票的時(shí)候怎么做分錄了,開(kāi)出發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄了?
meizi老師
2022 07/01 18:14
?你好;? 收到發(fā)票了? 付你憑證后面即可 ; 開(kāi)票出去? 到時(shí)紅沖上面的收入分錄。 在按開(kāi)票做一遍 ; 分錄是一模一樣的??
84784971
2022 07/01 18:17
收到發(fā)票的時(shí)候 有進(jìn)項(xiàng)啊,現(xiàn)在確認(rèn)成本沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那這個(gè)有影響嗎?
meizi老師
2022 07/01 18:20
?你好 ;? ? ? ?收到發(fā)票 你自己? 把上面分錄 紅沖了? ?在按發(fā)票做一遍就行了。? ?
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