問(wèn)題已解決

老師 申報(bào)增值稅提示:錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。 請(qǐng)您幫忙看下,怎么處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/04 11:35
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兆老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好, 280在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也填好了嗎?
2022 07/04 11:55
84785035
2022 07/04 11:59
兆老師 是這樣嗎?
兆老師
2022 07/04 12:04
您好,對(duì)的,您把這些表全部保存一下,然后退出系統(tǒng)重新進(jìn)
84785035
2022 07/04 14:29
兆老師 這個(gè)月勾選的發(fā)票中有之前已經(jīng)入成本但是稅額沒(méi)有抵扣的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么填寫進(jìn)項(xiàng)?
兆老師
2022 07/04 15:20
您好,勾選了多少就填多少,這是增值稅申報(bào)
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