問題已解決
3月開的1%的專票,5月的時(shí)候因銷售退回紅沖這部分1%的收入,現(xiàn)在報(bào)4-6月時(shí) 增值稅報(bào)表就報(bào)不了,顯示異常,去大廳報(bào)的話我要準(zhǔn)備報(bào)表去嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答把公章帶去你這里,增值稅申報(bào)表不用報(bào)表。
2022 07/06 20:46
84785012
2022 07/06 20:48
我們這里是需要準(zhǔn)備報(bào)表去。但是我現(xiàn)在這個(gè)情況的話 因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)沒有3%減按1%征收的這個(gè)政策了,我也不知道該怎么做這個(gè)報(bào)表拿去稅務(wù)局
84785012
2022 07/06 20:49
我沒是你做了報(bào)表去大廳,大廳按照你的這個(gè)報(bào)表給你申報(bào)!
陳詩晗老師
2022 07/06 20:49
你直接把公章帶去就行了,稅務(wù)大廳有標(biāo)的,直接填好就行了。
84785012
2022 07/06 21:24
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2022 07/06 21:28
不客氣,祝你工作愉快
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