問題已解決

老師,您好。我們6月有一筆管理費(fèi)用是200塊錢,員工來找我報(bào)銷,我用現(xiàn)金給他的,但是發(fā)票他說8月以后才可以拿到。請問我現(xiàn)在該怎么做賬?以后收到發(fā)票又怎么做賬?

84785023| 提問時(shí)間:2022 07/07 11:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2022 07/07 11:45
84785023
2022 07/07 11:54
老師,發(fā)票沒有收到可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
冉老師
2022 07/07 13:00
發(fā)票沒有收到可以直接計(jì)入管理費(fèi)用
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