問題已解決
財(cái)務(wù)交接工作時(shí),發(fā)現(xiàn)交接前農(nóng)民工專戶銀行余額不符漏記,交接后應(yīng)該怎么處理?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)可以在本期調(diào)整的
2022 07/08 10:57
84785012
2022 07/08 12:20
老師。具體需要怎么做呢?
冉老師
2022 07/08 12:58
如果多了,調(diào)整到管理費(fèi)用
84785012
2022 07/08 13:14
漏記的結(jié)息和扣費(fèi)
84785012
2022 07/08 13:15
在本期調(diào)整時(shí)分錄具體怎么做啊
冉老師
2022 07/08 13:40
結(jié)息
借銀行存款
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
冉老師
2022 07/08 13:40
扣費(fèi)?
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
84785012
2022 07/08 14:02
老師,扣費(fèi)不是財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
84785012
2022 07/08 14:02
扣的手續(xù)費(fèi)
冉老師
2022 07/08 15:48
扣的手續(xù)費(fèi)
借管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
貸銀行存款
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