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老師,小規(guī)模納稅人,應交稅費(減免稅額)在借方有余額,怎么處理
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速問速答同學你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了
采用直接減免方法的,企業(yè)得到減免時的會計分錄如下: 借:應交稅金--應交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入
2022 07/08 17:07
84785010
2022 07/08 17:14
這樣借方不是有減免稅款的余額。。。這個借方的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785010
2022 07/08 17:16
這樣做的話,借方不是還是有余額嗎
樸老師
2022 07/08 17:18
同學你好
沖減了就可以
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