問題已解決

企業(yè)季度所得稅申報(bào)是選擇這兩個(gè)就可以了么?五月份的新公司,五月零申報(bào)的,六月還在做賬結(jié)轉(zhuǎn)憑證。六月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)賬前不用計(jì)提稅金了么?

84784948| 提問時(shí)間:2022 07/10 16:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 07/10 16:44
84784948
2022 07/10 16:54
比如我們公司銷項(xiàng)稅額10561.52元,進(jìn)項(xiàng)稅額11434.95元 做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10561.52 代:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10561.52元 是這樣么?
84784948
2022 07/10 16:54
后面或者下個(gè)月還需要做和這個(gè)有關(guān)的分錄么
小林老師
2022 07/10 17:35
您好。不是,根據(jù)您的題目,是進(jìn)項(xiàng)稅-增值稅銷項(xiàng)稅金額
小林老師
2022 07/10 17:35
您好。繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
84784948
2022 07/11 13:27
那就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅873.43? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅873.43么? 感覺沒有懂呢?這不是多的進(jìn)項(xiàng)么?不用繳稅,為什么叫未交增值稅?
小林老師
2022 07/11 15:30
您好,是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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