問題已解決
本期銷項稅額是16000,認(rèn)證了進(jìn)項3700,上期留底5000,請問老師,怎么增值稅怎么做賬?需要用到結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”至“未交增值稅”科目
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
上期留底5000——這個金額應(yīng)是在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項稅額明細(xì)中,加上本月認(rèn)證的3700,那么進(jìn)項稅應(yīng)是8700
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項16000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項8700
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅7300
2022 07/12 09:43
閱讀 350