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老師什么時候要轉(zhuǎn)出未交增值稅,什么情況下啊

84784989| 提問時間:2022 07/13 15:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 07/13 15:07
84784989
2022 07/13 15:11
本月進項和進項轉(zhuǎn)出都是進項發(fā)票鉤的那些對嗎?上月留底的是沒有鉤過的數(shù)據(jù)嗎
家權(quán)老師
2022 07/13 15:15
上月留底就是上月留抵的進項稅呀
84784989
2022 07/13 15:39
那未交增值稅呢
家權(quán)老師
2022 07/13 15:43
未交增值稅就是那個計算結(jié)果呀
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