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個(gè)體工商戶核定定額2萬元,季度申報(bào)增值稅等 一、如果二季度開票不超6萬,增值稅是按6萬報(bào)?還是按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)? 二、如果實(shí)際開票數(shù)超過6萬,又如何申報(bào)? 三、現(xiàn)在開普票都免稅了,申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)算出來還是按3%的稅率交的稅,該如何申報(bào)修改本期免稅額為0

84784969| 提问时间:2022 07/14 09:28
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
一 增值稅是按6萬報(bào) 二超過按實(shí)際開票金額 三同學(xué),在第12行其他免稅額填寫
2022 07/14 09:53
84784969
2022 07/14 10:22
噢,那個(gè)人經(jīng)營所得怎么申報(bào),一年就是24萬收入,會(huì)不會(huì)收所得稅???
venus老師
2022 07/14 10:23
你們核定征收還是查賬收入
84784969
2022 07/14 10:25
兩種情況分別有啥不同
84784969
2022 07/14 10:25
具體不清楚幫別人報(bào)的
venus老師
2022 07/14 10:25
核定征收就是按核定額*稅率申報(bào)經(jīng)營所得, 查賬征收按照你們利潤表申報(bào)
84784969
2022 07/14 10:29
噢,在稅務(wù)系統(tǒng)中能查到是核定還是查賬不?
venus老師
2022 07/14 10:31
符合電子稅務(wù)局,稅種核定的地方
84784969
2022 07/14 10:53
只查到 增值稅3% 個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得) 附加稅 都是季沒了
venus老師
2022 07/14 11:09
你現(xiàn)在申報(bào)就是經(jīng)營所得稅
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