問(wèn)題已解決

老師,我這邊是核定的個(gè)體戶。增值稅主表是系統(tǒng)自動(dòng)填寫的。但是收入那塊主表是0,實(shí)際是有收入的。增值稅申報(bào)是按照系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的還是把系統(tǒng)申報(bào)的刪掉,報(bào)實(shí)際的?就算是報(bào)實(shí)際的,收入也沒(méi)有到30萬(wàn),也沒(méi)有增值稅,也是不用交增值稅的。

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 12:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
然增值稅主表是系統(tǒng)自動(dòng)填寫的,但如果發(fā)現(xiàn)收入部分的數(shù)據(jù)有誤(例如,實(shí)際有收入但主表顯示為0),那么不應(yīng)直接依賴系統(tǒng)自動(dòng)填寫的內(nèi)容進(jìn)行申報(bào)。因?yàn)樽詣?dòng)填寫的內(nèi)容可能存在錯(cuò)誤或不完整的情況,必須確保其準(zhǔn)確性,以避免后續(xù)可能的稅務(wù)問(wèn)題。 在這種情況下,應(yīng)手動(dòng)更正系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),以反映實(shí)際的收入情況。即使實(shí)際收入沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)的起征點(diǎn),也需要如實(shí)申報(bào)收入,而不是選擇忽略或刪除這部分?jǐn)?shù)據(jù)。
04/10 12:17
84785040
04/10 12:25
還有就是,我們還有一個(gè)部門,也是個(gè)體戶,也是核定征收的。核定征收是312000.是專票加普票,一起312000嗎?如果沒(méi)有312000,是主表第一行填312000,專票就填專票,普票那塊是用312000-普票嗎?如果超過(guò)了,就是填實(shí)際的金額?
樸老師
04/10 12:29
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~